Добрый день, есть такая ситуация, создается ООО, у одного из учредителей есть недострой а у другого деньги, как поставить здание на баланс, чтобы оно не отражалось в уставном капитале?
Comments
Здравствуйте! В уставный капитал вносятся денежные средства в размере не менее 10000 рублей в долях учредителей.Остальное можно имуществом.При этом если стоимость вносимого имущества более 20000 рублей, то должна быть проведена его оценка независимым оценщиком. Размер уставного капитала Вы устанавливаете сами в соответствии с учредительными документами. Оформляете проводкой Дт75.01 Кт80 по каждому учредителю. В балансе по строке уставный капитал будет отражен размер УК равный остатку по Кт 80 счета. Потом будут проводки по взносу в УК денежных средств либо имущества. Дт50(51)Кт75.01-деньгами в кассу или на р\счет. И в Вашем случае недострой(здание) Дт01Кт75.01-если здание пригодно к эксплуатации и может приносить доход. Дт08Кт75.01-если здание недостроено и не может пока приносить доход(использоваться). Потом когда появится возможность эксплуатации,то переведете в состав основных средств Дт01Кт08. В балансе стоимость здания будет отражена в активе баланса по строке основные средства (если учли на 01 счете), либо во вложениях на приобретение основных средств (если учли на 08 счете). Здание никак не будет отражено в составе уставного капитала в балансе. В балансе по строке уставный капитал будет отражена только сумма соответствующая учредительным документам. Имущество внесенного в оплату уставного капитала будет отражено в строках основные средства,вложения в основные средства,запасы-в зависимости от вида и целей использования имущества.
Но тогда каким образом оно попадет на баланс? Каким документом ето сделать, может учредительным договором?
Здравствуйте! Непонятно что Вы хотите спросить.Я же Вам дал проводки. Если вносите в уставный капитал имущество,то это должно быть отражено в учредительных документах по созданию организации. В учредительных документах о взносе в уставный капитал имущества отражаете в учредительном договоре между учредителями. У Вас вопрос задан в методологии учета. Или вопрос об оформлении подтверждающих документов? То что создан УК-проводка Дт75.01Кт80. То что внесли имущество Дт01Кт75.01 или Дт08Кт75.01-вот эти проводки и отражают в балансе поступление имущества(здания).Таким образом здание будет отражено в балансе.
Добрый день! Обращаю внимание участников, что вопрос размещен в разделе "Методология бухгалтерского учета". Напоминаю, что в одной теме следует обсуждать только один вопрос. Поэтому прошу давать консультации исключительно с точки зрения методологии бухгалтерского учета. Руслан Барабаш, при необходимости рассмотреть вопрос оформления подтверждающих документов, создайте, пожалуйста, новую тему в разделе "Оформление подтверждающих документов".